索引号 | 11330000MB1726516L/2023-00126 | 公开分类 | |
发布机构 | 省退役军人事务厅 | 成文日期 | 2023-09-04 |
文号 | 主题词 |
目录
一、概况............................................ 1
(一)部门职责................................... 1
(二)机构设置................................... 1
二、2022年度部门决算公开表.......................... 1
(一)收入支出决算总表.......................... 2
(二)收入决算表(分单位)....................... 4
(三)收入决算表(分科目)....................... 5
(四)支出决算表(分单位)....................... 7
(五)支出决算表(分科目)....................... 8
(六)财政拨款收入支出决算总表.................. 10
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表............ 13
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表........ 15
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...... 18
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表........ 19
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表.......... 20
三、2022年度部门决算情况说明....................... 21
(一)收入支出决算总体情况说明................... 21
(二)收入决算情况说明.......................... 21
(三)支出决算情况说明.......................... 21
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明........... 21
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....... 22
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 26
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明. 27
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 28
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......... 28
(十)机关运行经费支出说明....................... 30
(十一)政府采购支出说明........................ 30
(十二)国有资产占有情况说明..................... 31
(十三)预算绩效情况说明........................ 31
四、名词解释....................................... 38
五、附件........................................... 44
一、概况
(一)部门职责
机构职能主要是加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
(二)机构设置
从预算单位构成看,浙江省退役军人事务厅部门决算包括:厅本级决算、厅属事业单位决算。
纳入浙江省退役军人事务厅2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.浙江省退役军人事务厅本级
2.浙江省荣军医院
3.浙江革命烈士纪念馆
4.浙江省荣军康复医院
5.浙江省军用饮食供应站
6.浙江省退役军人服务中心
二、2022年度部门决算公开
2022年度收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
浙江省退役军人事务厅(汇总) | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 28,232.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 46,935.58 | 五、教育支出 | 36 | |
六、经营收入 | 6 | 817.21 | 六、科学技术支出 | 37 | 17.70 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 919.23 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 78,229.93 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 445.84 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,494.76 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1,920.11 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 76,904.03 | 本年支出合计 | 58 | 82,108.32 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | 16.02 | |
年初结转和结余 | 29 | 6,608.50 | 年末结转和结余 | 60 | 1,388.18 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 83,512.53 | 总 计 | 62 | 83,512.53 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
2022年度收入决算表(分单位) | ||||||||
公开02表 | ||||||||
浙江省退役军人事务厅(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 76,904.03 | 28,232.00 | 46,935.58 | 817.21 | 919.23 | |||
浙江省退役军人事务厅(本级) | 20,138.05 | 20,060.04 | 78.01 | |||||
浙江省荣军医院 | 47,424.36 | 3,950.90 | 42,802.74 | 670.71 | ||||
浙江革命烈士纪念馆 | 1,463.09 | 1,457.66 | 5.44 | |||||
浙江省荣军康复医院 | 5,598.64 | 1,327.22 | 4,132.84 | 138.59 | ||||
浙江省军用饮食供应站 | 1,581.25 | 737.59 | 817.21 | 26.45 | ||||
浙江省退役军人服务中心 | 698.63 | 698.59 | 0.04 |
2022年度收入决算表(分科目) | |||||||||||
公开03表 | |||||||||||
浙江省退役军人事务厅(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 76,904.03 | 28,232.00 | 46,935.58 | 817.21 | 919.23 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 32.80 | 32.80 | ||||||||
20604 | 技术研究与开发 | 32.80 | 32.80 | ||||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 32.80 | 32.80 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 74881.86 | 26928.22 | 46,217.20 | 817.21 | 919.23 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 801.95 | 542.66 | 259.29 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 58.97 | 58.97 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 482.70 | 309.85 | 172.86 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 260.27 | 173.84 | 86.43 | |||||||
20808 | 抚恤 | 21,600.81 | 2,271.53 | 19,324.16 | 5.12 | ||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 10.82 | 10.82 | ||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 21,589.98 | 2,260.70 | 19,324.16 | 5.12 | ||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 52,479.11 | 24,114.03 | 26,633.74 | 817.21 | 854.43 | |||||
2082801 | 行政运行 | 1,638.20 | 1,619.88 | 18.32 | |||||||
2082802 | 一般行政管理事务 | 1,261.10 | 1,261.10 | ||||||||
2082804 | 拥军优属 | 4,998.60 | 4,998.60 | ||||||||
2082850 | 事业运行 | 32,487.76 | 4,200.69 | 26,633.74 | 817.21 | 836.11 | |||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 12,093.45 | 12,033.76 | 59.69 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 498.64 | 401.33 | 97.31 | |||||||
21002 | 公立医院 | 60.00 | 60.00 | ||||||||
2100213 | 优抚医院 | 60.00 | 60.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 430.54 | 333.23 | 97.31 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 36.70 | 36.70 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 362.34 | 296.53 | 65.81 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 31.51 | 31.51 | ||||||||
21014 | 优抚对象医疗 | 1.80 | 1.80 | ||||||||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 1.80 | 1.80 | ||||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 6.30 | 6.30 | ||||||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 6.30 | 6.30 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,490.72 | 902.45 | 588.27 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,490.72 | 902.45 | 588.27 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,059.40 | 722.22 | 337.17 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 431.32 | 180.23 | 251.09 | |||||||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2022年度支出决算表(分单位) | |||||||
公开04表 | |||||||
浙江省退役军人事务厅(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 82,108.32 | 36,282.35 | 45,007.08 | 818.90 | |||
浙江省退役军人事务厅(本级) | 19,592.39 | 2,159.78 | 17,432.61 | ||||
浙江省荣军医院 | 53,019.52 | 27,528.69 | 25,490.84 | ||||
浙江革命烈士纪念馆 | 1,594.81 | 1,362.96 | 231.84 | ||||
浙江省荣军康复医院 | 5,511.98 | 3,987.32 | 1,524.67 | ||||
浙江省军用饮食供应站 | 1,636.24 | 638.34 | 179.01 | 818.90 | |||
浙江省退役军人服务中心 | 753.38 | 605.26 | 148.12 | ||||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2022年度支出决算表(分科目) | ||||||||||
公开05表 | ||||||||||
浙江省退役军人事务厅(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||||
项 目 | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 82,108.32 | 36,282.35 | 45,007.08 | 818.90 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 17.70 | 17.70 | |||||||
20604 | 技术研究与开发 | 17.70 | 17.70 | |||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 17.70 | 17.70 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 78,229.93 | 34,353.31 | 43057.73 | 818.90 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 813.35 | 813.35 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 58.97 | 58.97 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 490.30 | 490.30 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 264.07 | 264.07 | |||||||
20808 | 抚恤 | 25,297.99 | 25,297.99 | |||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 10.82 | 10.82 | |||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 25,287.17 | 25,287.17 | |||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 52,118.59 | 33,539.96 | 17,759.73 | 818.90 | |||||
2082801 | 行政运行 | 1,743.60 | 1,743.60 | |||||||
2082802 | 一般行政管理事务 | 1,125.11 | 1,125.11 | |||||||
2082804 | 拥军优属 | 4,927.24 | 4,927.24 | |||||||
2082850 | 事业运行 | 32,615.26 | 31,796.36 | 818.90 | ||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 11,707.38 | 11,707.38 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 445.84 | 434.28 | 11.55 | ||||||
21002 | 公立医院 | 3.45 | 3.45 | |||||||
2100213 | 优抚医院 | 3.45 | 3.45 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 434.28 | 434.28 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 36.70 | 36.70 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 366.08 | 366.08 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 31.51 | 31.51 | |||||||
21014 | 优抚对象医疗 | 1.80 | 1.80 | |||||||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 1.80 | 1.80 | |||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 6.30 | 6.30 | |||||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 6.30 | 6.30 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 1,494.76 | 1,494.76 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,494.76 | 1,494.76 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,059.40 | 1,059.40 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 435.36 | 435.36 | |||||||
229 | 其他支出 | 1,920.11 | 1,920.11 | |||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,920.11 | 1,920.11 | |||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,920.11 | 1,920.11 | |||||||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2022年度财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
公开06表 | |||||||||||
浙江省退役军人事务厅(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 28,232.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.36 | 0.36 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 29,533.96 | 29,533.96 | |||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 348.52 | 348.52 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 906.49 | 906.49 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1,920.11 | 1,920.11 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||
本年收入合计 | 27 | 28,232.00 | 本年支出合计 | 59 | 32,709.43 | 30,789.32 | 1,920.11 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5,861.22 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,383.79 | 1,383.79 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 3,941.11 | 61 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 1,920.11 | 62 | ||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||
总 计 | 32 | 34,093.22 | 总 计 | 64 | 34,093.22 | 32,173.11 | 1,920.11 | ||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
浙江省退役军人事务厅(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 30,789.32 | 7,883.65 | 22,905.68 | ||||
206 | 科学技术支出 | 0.36 | 0.36 | ||||
20604 | 技术研究与开发 | 0.36 | 0.36 | ||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 0.36 | 0.36 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 29,533.96 | 6,640.19 | 22,893.77 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 554.06 | 554.06 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 58.97 | 58.97 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 317.45 | 317.45 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 177.64 | 177.64 | ||||
20808 | 抚恤 | 5,230.92 | 5,230.92 | ||||
2080802 | 伤残抚恤 | 10.82 | 10.82 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 5,220.10 | 5,220.10 | ||||
20828 | 退役军人管理事务 | 23,748.97 | 6,086.13 | 17,662.84 | |||
2082801 | 行政运行 | 1,743.60 | 1,743.60 | ||||
2082802 | 一般行政管理事务 | 1,125.11 | 1,125.11 | ||||
2082804 | 拥军优属 | 4,927.24 | 4,927.24 | ||||
2082850 | 事业运行 | 4,342.53 | 4,342.53 | ||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 11,610.49 | 11,610.49 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 348.52 | 336.97 | 11.55 | |||
21002 | 公立医院 | 3.45 | 3.45 | ||||
2100213 | 优抚医院 | 3.45 | 3.45 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 336.97 | 336.97 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 36.70 | 36.70 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 300.27 | 300.27 | ||||
21014 | 优抚对象医疗 | 1.80 | 1.80 | ||||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 1.80 | 1.80 | ||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 6.30 | 6.30 | ||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 6.30 | 6.30 | ||||
221 | 住房保障支出 | 906.49 | 906.49 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 906.49 | 906.49 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 722.22 | 722.22 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 184.26 | 184.26 | ||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
浙江省退役军人事务厅(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 6,344.92 | 302 | 商品和服务支出 | 1,055.56 | 30703 | 国内债务发行费用 | ||
30101 | 基本工资 | 1,484.72 | 30201 | 办公费 | 58.37 | 30704 | 国外债务发行费用 | ||
30102 | 津贴补贴 | 511.88 | 30202 | 印刷费 | 16.22 | 310 | 资本性支出 | 18.84 | |
30103 | 奖金 | 612.45 | 30203 | 咨询费 | 3.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.07 | 31002 | 办公设备购置 | 18.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 1,084.12 | 30205 | 水费 | 13.61 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 347.35 | 30206 | 电费 | 144.12 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 192.59 | 30207 | 邮电费 | 56.13 | 31006 | 大型修缮 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 345.31 | 30208 | 取暖费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.15 | 30209 | 物业管理费 | 224.67 | 31008 | 物资储备 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 39.17 | 30211 | 差旅费 | 48.68 | 31009 | 土地补偿 | ||
30113 | 住房公积金 | 756.22 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31010 | 安置补助 | |||
30114 | 医疗费 | 15.40 | 30213 | 维修(护)费 | 123.13 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 947.57 | 30214 | 租赁费 | 3.35 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 464.33 | 30215 | 会议费 | 9.22 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30301 | 离休费 | 58.97 | 30216 | 培训费 | 3.08 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 2.48 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 21.29 | 30224 | 被装购置费 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.84 | ||
30305 | 生活补助 | 108.11 | 30225 | 专用燃料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 2.32 | 31201 | 资本金注入 | |||
30307 | 医疗费补助 | 263.70 | 30227 | 委托业务费 | 0.43 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 55.50 | 31204 | 费用补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 0.09 | 30229 | 福利费 | 180.18 | 31205 | 利息补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.35 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 61.51 | 399 | 其他支出 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.18 | 30240 | 税金及附加费用 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 40.15 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39909 | 经常性赠与 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | 39910 | 资本性赠与 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | ||||||
人员经费合计 | 6,809.25 | 公用经费合计 | 1,074.40 | ||||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开09表 | ||||||||||
浙江省退役军人事务厅(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,920.11 | 1,920.11 | 1,920.11 | |||||||
229 | 其他支出 | 1,920.11 | 1,920.11 | 1,920.11 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,920.11 | 1,920.11 | 1,920.11 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,920.11 | 1,920.11 | 1,920.11 | ||||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开10表 | |||||||
浙江省退役军人事务厅(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | |||||||
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开11表 | ||
浙江省退役军人事务厅(汇总) | 金额单位:万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 20.28 | 11.82 |
1.因公出国(境)费用 | ||
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 17.02 | 9.35 |
(1)公务用车购置费 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 17.02 | 9.35 |
3.公务接待费 | 3.26 | 2.48 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
三、2022年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计83512.53万元,支出总计83512.53万元,与2021年度相比,各增加7954.52万元,增长10.53%。主要原因是:新增厅本级项目资金及省荣军医院二期项目建设资金。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计76904.03万元;包括财政拨款收入28232.00万元(其中,一般公共预算28232.00万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计36.71%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入46,935.58万元,占收入合计61.03%;经营收入817.21万元,占收入合计1.06%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入919.23万元,占收入合计1.20%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计82108.32万元,其中基本支出36,282.35万元,占44.19%;项目支出45007.08万元,占54.81%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出818.90万元,占1.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计34093.22万元,支出总计34093.22万元,与2021年相比,各增加5605.20万元,增长19.68%。主要原因是新增厅本级项目资金及省荣军医院二期项目建设资金;财政拨款支出年初预算数27501.79万元,完成年初预算的123.97%,主要原因是省荣军医院二期项目建设资金结转资金在当年使用。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出30789.32万元,占本年支出合计的37.50%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加6319.70万元,增长25.83%。主要原因是:省荣军医院二期项目建设资金支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出30789.32万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.36万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出29533.96万元,占95.92%;卫生健康(类)支出348.52万元,占1.13%;住房保障(类)支出906.49万元,占2.94%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27501.79万元,支出决算为30789.32万元,完成年初预算的111.95%,主要原因是省荣军医院二期项目建设资金结转资金在当年使用。其中:
(1)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.36万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年支出。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为56.58万元,支出决算为58.97万元,完成年初预算的104.22%,决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加该项经费。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为293.95万元,支出决算为317.45万元,完成年初预算的107.99%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为165.89万元,支出决算为177.64万元,完成年初预算的107.08%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为10.82万元,支出决算为10.82万元,完成年初预算的100.00%。
(6)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为2127.10万元,支出决算为5220.10万元,完成年初预算的245.41%,决算数大于预算数的主要原因是省荣军二期项目建设资金上年结转资金在当年使用。
(7)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1513.49万元,支出决算为1743.60万元,完成年初预算的115.20%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加基本支出增加。
(8)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1195.17万元,支出决算为1125.11万元,完成年初预算的94.14%,决算数小于预算数的主要原因是个别信息化项目尾款未支出。
(9)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为4998.60万元,支出决算为4927.24万元,完成年初预算的98.57%,决算数小于预算数的主要原因是个别项目没有全部完成, 结转到下一年度支出。
(10)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为4078.27万元,支出决算为4342.53万元,完成年初预算的106.48%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加基本支出增加。
(11)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为11897.49万元,支出决算为11610.49万元,完成年初预算的97.59%,决算数小于预算数的主要原因是个别项目没有全部完成, 结转到下一年度支出。
(12)卫生健康支出(类)公立医院(款)优抚医院(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.45万元,决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加预算用于该项支出。
(13)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为31.39万元,支出决算为36.70万元,完成年初预算的116.92%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,年中财政追加预算用于该项支出。
(14)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为295.22万元,支出决算为300.27万元,完成年初预算的101.71%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,年中财政追加预算用于该项支出。
(15)卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.80万元,决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加预算用于该项支出。
(16)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为6.30万元,支出决算为6.30万元, 完成年初预算的100.00% ,完成年初预算目标。
(17)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为691.47万元,支出决算为722.22万元,完成年初预算的104.45%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加年中追加预算用于该项支出。
(18)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为140.04万元,支出决算为184.26万元,完成年初预算的131.58%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员申领购房补贴,年中追加预算用于该项支出。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7,883.65万元,其中:
人员经费6,809.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1,074.40万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,920.11万元,占本年支出合计的2.34%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加1715.71万元,增长839.39%。主要原因是:省荣军医院二期项目开工建设使用政府性基金支出增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,920.11万元,主要用于以下方面:其他(类)支出1,920.11万元,占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为1,920.11万元,主要原因是上年结转资金在当年支出。
其中:其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1,920.11万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年支出。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为20.28万元,支出决算为11.82万元,完成全年预算的58.28%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车使用减少,公务用车运行维护费减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为9.35万元,占79.06%,与2021年度相比,减少0.28万元,下降2.90%,主要原因是公务用车使用略减;公务接待费支出决算为2.48万元,占20.94%,与2021年度相比,减少0.77万元,下降23.69%,主要原因是公务接待减少。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。决算数、预算数为0的主要原因是减少了因公出国(境)费用预算,未组织因公出国境考察。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为17.02万元,支出决算为9.35万元,完成全年预算的54.94%。决算数小于预算数的主要原因是出差减少,公务用车使用减少,公务用车运行维护费减少。
公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.00%。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为17.02万元,支出9.35万元,完成全年预算的54.94%。决算数小于全年预算数的主要原因是出差减少,公务用车使用减少,公务用车运行维护费减少。主要用于退役军人事务工作调研、各类专项工作检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
(3)公务接待费全年预算数为3.26万元,支出决算为2.48万元,完成全年预算的75.94%。国内公务接待42批次,累计285人次。主要用于接待上级领导来我厅检查指导工作、外省同行来我厅工作交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是来访客人减少。其中:
外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出2.48万元,主要用于接待退役军人事务部、兄弟省份领导、部队领导来杭的公务联系用餐支出,接待42.00批次,累计285.00人次。
(十)机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为525.25万元,支出决算为401.26万元,完成年初预算的76.39%,决算数小于预算数的主要原因是会议费、差旅费等日常公用支出有所减少;比2021年度减少4.29万元,下降1.06%,主要原因是差旅费略减。
(十一)政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额15,457.69万元,其中:政府采购货物支出6,369.49万元、政府采购工程支出6,358.72万元、政府采购服务支出2,729.48万元。授予中小企业合同金额14,508.39万元,占政府采购支出总额的93.86%。其中,授予小微企业合同金额7,841.52万元,占授予中小企业合同金额的54.05%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.66%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.04%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.25%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2022年12月31日,浙江省退役军人事务厅本级及所属各单位共有车辆18辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆,其他用车主要是浙江省退役军人事务厅所属非参公管理事业单位的公务车辆;单价100万元以上设备(不含车辆)54台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,浙江省退役军人事务厅组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目11个,二级项目37个,共涉及资金23356.51万元,占一般公共预算项目支出总额的101.97%。组织对2022年度省荣军医院二期项目建设资金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金1920.11万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。
组织对“优抚对象假肢矫形器助听器适配和巡回修理服务工作”“多功能报告厅维修改造项目”等15个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出16314.26万元,政府性基金预算支出1920.11万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,从评价情况来看,15个项目绩效评价结果均为优秀。
组织对本部门开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,本部门整体目标完成情况如下:一是新时代枫桥式退役军人服务站创建个数目标为达2000家以上,实际完成2064家;二是组织开展退役军人志愿服务项目大赛,常态化开展优秀退役军人先进事迹学习宣传,实际举办退役军人志愿服务项目大赛一次,评出一、二、三等奖并进行了宣传;三是转业军官安置率目标为100%,实际为100%;四是由政府安排工作的退役士兵安置率目标值是100%,实际完成100%;五是军队离退休干部和退休士官移交安置率目标值为100%,实际完成100%;六是当年接收的自主就业退役士兵参加适应性培训比例≥90%,实际为97.3%;七是指导举办退役军人专场招聘活动数量200场,实际完成200场以上;八是继续落实动态调标,开展城乡义务兵父母等进行免费健康体检覆盖率目标值为100%,实际完成为100%;九是全面推行退役军人全生命周期数字化管理保障模式,80%的市、县(市、区)利用退役军人综合应用平台完成管理保障,实际80%的市、县(市、区)高标准完成。十是实现“浙江老兵码”申领人数明显增长,目标是达到50万人以上,实际达到90.5万人。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果
浙江省退役军人事务厅随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,厅本级“优抚对象假肢矫形器助听器适配和巡回修理工作”项目和浙江革命烈士纪念馆“多功能报告厅维修改造”项目绩效自评具体情况如下:
浙江省退役军人事务厅本级优抚对象假肢矫形器助听器适配和巡回修理工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优”。项目全年预算数为241.43万元,执行数为239.83万元,完成预算的99.34%。项目绩效目标完成情况:为部分优抚对象提供假肢矫形器矫形鞋、轮椅、护理床适配和巡回修理服务是落实《军人抚恤优待条例》要求,也是我省优抚工作的服务内容之一。该项目3月通过厅党组会议研究确定采取单一采购来源方式开展此项工作。4月至5月委托浙江信斓建设工程咨询有限公司对单一来源采购专家论证、网上公示、采购申请、项目产品需求专家论证和政府采购项目评审,双方签订合同进入项目实施阶段。6月至11月底完成项目并结算完毕。通过该项目工作的展开,使部分优抚对象不出本地甚至在家就能得到方便快捷的服务假肢矫形器矫形鞋、轮椅、护理床适配和巡回修理服务,获得适合的康复辅具,不断提高和改善他们的生活品质,实现美好生活愿望,建设高质量全面小康社会。其中假肢共37具、矫形器共6具、矫形鞋共38双、轮椅车共401辆、护理床共174张、累计服务656人次。发现的问题及原因:一是项目合同履行存在瑕疵;二是配送单填写不规范;三是通过问卷反映存在的相关问题。原因是:一是产品验收合同审核把关不严,随机抽样数量“1”存在较大偶然性;二是配送签收单填写不认真不仔细,个别出现数量不一致;三是服务对象对适配器具的舒适性、多样性有更高要求。下一步改进措施:一是增加验收数量。护理床和轮椅车产品随机抽样数量从“1”增加到“5”,促进厂家提升产品合格率及可靠性;假肢项目通过采购代理机构对服务对象进行满意度调查,服务对象满意度达95%(含)以上视为合格。二是规范配送清单。将供货清单具体要求在合同中加以明确,要求供应商需向采购人提供包括使用者姓名、联系方式、住址、供货产品、数量等相关信息以及使用者签收的产品回执单;产品配送由中标单位组织公司专职人员亲自配送到家或使用对象的指定地点(不得采取邮寄或委托第三方上门)并上门按照调试完毕直至交付其使用。三是提高服务质量。要求供应商在每个设区市须设线下服务网点,对2023年新配送辅具全部送货上门个性化服务,假肢全部采用进口原材料,矫形器和矫形鞋不做年份限制,矫形鞋从每年一双扩展到两年一双,轮椅车增加靠背外套一套,护理床增加床垫一张。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
(2022年度) | |||||||||
项目名称 | 优抚对象假肢矫形器助听器适配和巡回修理服务工作 | ||||||||
主管部门 | 379-浙江省退役军人事务厅 | 预算单位 | 379001-省退役军人事务厅(本级) | ||||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
(A) | (B) | (B/A) | |||||||
年度资金总额 | 241.43 | 241.43 | 239.83 | 0 | 99.34% | ||||
其中:当年财政拨款 | 240 | 240 | 238.40 | 0 | 99.33% | ||||
上年结转资金 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 100% | |||||
其他资金 | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
通过巡回修理工作的展开,使残疾军人和优抚对象不出本地甚至在家就能得到方便快捷的服务;假肢与矫形器配置服务,获得适合的康复辅具,不断提高和改善他们的生活品质,实现美好生活愿望,建设高质量全面小康社会。 | 从项目实施伊始,我们高度重视该项目的运作,从保障优抚对象合法权益、助力国防军队改革的大局出发,从讲大局、讲政治、讲奉献的高度要求工作人员切实提高思想认识,为我省优抚对象提供优质服务。全年服务假肢37具,矫形器6具,矫形鞋38双,轮椅车401辆,护理床174张,服务656人次。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | ||
产出指标 (70.00分) | 数量指标(40.00分) | 服务人次/收益人才 | ≥600人次 | ≥657人次 | 40.00 | 40.00 | |||
质量指标(30.00分) | 产品合格率 | ≥95% | ≥95% | 30.00 | 25.00 | ||||
效益指标(30.00分) | 社会效益指标(30.00分) | 收益覆盖率(完成应服务对象率) | ≥95% | ≥100% | 30.00 | 30.00 | |||
总 分 | 100 | 95 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 | |||||||
偏差原因及分析 | 根据《政府采购项目履约验收技术服务委托合同》约定抽样数量为“假肢部分随机抽取1件;矫形器材随机抽取1件;轮椅随意抽取1件;护理床随意抽取1张”进行现场检验。配送辅具仅随机抽取1样进行产品合格率的检测,存在较大偶然性。 |
浙江革命烈士纪念馆“多功能报告厅维修改造”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为125.00万元,执行数为121.73万元,完成预算的97.38%。项目绩效目标完成情况:项目于2022年7月30日按时完工,场地100%完成维修改造建设。建成了功能齐全、环境良好、服务门类众多的报告厅,提高了浙江革命烈士纪念馆基础设施运行能力、开展红色教育、会务服务、培训服务的水平,确保红色教育的正常开展。发现的问题:实地查看过程中发现项目的设备使用、维修等未进行日志记录。项目后期运维、管理情况有待完善。下一步改进措施:督促相关经办科室强化设备使用维修日志与各类管理台账常态化记录、维护与检查。完善设备使用维修日志,对设备日常使用及检测、维修、保养等进行记录,保障设备的完好,确保各项重大活动以及日常工作的正常开展。完善各类管理台账,定期对各类日志与台账进行完整性和规范性检查。
项目支出绩效自评表 (2022年度) | ||||||||
项目名称 | 多功能报告厅维修改造 | |||||||
主管部门 | 379-浙江省退役军人事务厅 | 预算单位 | 379003-浙江革命烈士纪念馆 | |||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||
(A) | (B) | (B/A) | ||||||
年度资金总额 | 125 | 125 | 121.73 | 0 | 97.38% | |||
一般公共预算资金 | 125 | 125 | 121.73 | 0 | 97.38% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
进一步完善我馆基础设施建设,确保全年各项重大活动以及日常工作的正常开展,加强红色教育宣传力量。建成功能齐全、环境良好,服务门类众多的报告厅,集红色影像资料宣传片的播放,红色教育宣讲,会议、报告会开展多项功能于一体。建成后,极大的提高我馆开展红色教育、会务服务、培训服务的水平。 | 建成后,完善了我馆基础设施建设,增强了红色教育宣传力量。极大的提高了我馆开展红色教育、会务服务、培训服务的水平。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标(70.00分) | 数量指标(40.00分) | 场地利用率 | 100% | 优 | 20.00 | 20.00 | ||
改造完工 | 1项 | 1项 | 20.00 | 20.00 | ||||
质量指标(20.00分) | 改造设施和提升服务 | 100% | 优 | 20.00 | 20.00 | |||
时效指标(10.00分) | 当年项目进度计划完成率 | 90%以上 | 优 | 10.00 | 10.00 | |||
效益指标(20.00分) | 社会效益指标(20.00分) | 极大的提高我馆开展红色教育宣讲服务的水平。 | 有所提高 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||
满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度 | 95% | 优 | 10.00 | 10.00 | ||
总 分 | 100 | 100 | ||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分(含)的 结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
3.财政评价项目绩效评价结果。无。
4.部门评价项目绩效评价结果。组织抽查了15个项目进行绩效评价,15个项目绩效评价结果均为优。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的伤残补助费。
21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项),指的是对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。
22.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项),指除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外的其他用于优抚方面的支出。
23.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
24.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
25.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):指开展拥军优属活动的支出。
26.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
27.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、拥军优属、部队供应、事业运行项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
30.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项),指的是除卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生等项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
33.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
五、附件
1.2022年部门项目支出绩效自评结果清单
预算单位 | 项目名称 | 自评 结论 |
浙江省退役军人事务厅(本级) | 退役军人事务厅安保服务项目 | 优 |
浙江省退役军人事务厅(本级) | 优抚对象假肢矫形器助听器适配和巡回修理服务工作 | 优 |
浙江省退役军人事务厅(本级) | 退役军人事务综合服务管理 | 优 |
浙江省退役军人事务厅(本级) | 省退役军人事务厅计算机网络及视频会议驻场人员 | 良 |
浙江省退役军人事务厅(本级) | 厅数据安全项目 | 良 |
浙江省退役军人事务厅(本级) | 浙江省退役军人事务厅数字化改革综合管理服务系统项目 | 中 |
浙江省退役军人事务厅(本级) | 退役军人事务培训 | 中 |
浙江省退役军人事务厅(本级) | 拥军优抚服务与褒扬纪念管理 | 优 |
浙江省退役军人事务厅(本级) | 浙江省军休服务管理工作平台 | 中 |
浙江省退役军人事务厅(本级) | 浙江省退役军人事务厅办公用房综合整治项目尾款 | 优 |
浙江省退役军人事务厅(本级) | 退役军人事务宣传及印刷 | 优 |
浙江省退役军人事务厅(本级) | 浙江省退役军人事务厅内部控制信息系统运维服务 | 良 |
浙江省退役军人事务厅(本级) | 2022年度信息化监理项目 | 良 |
浙江省退役军人事务厅(本级) | 退役军人思想政治和权益维护工作 | 良 |
浙江省退役军人事务厅(本级) | 企业退休军转干部生活补贴 | 优 |
浙江省退役军人事务厅(本级) | 浙江省优抚服务应用管理系统增加烈士褒扬和对象确认模块项目 | 良 |
浙江省退役军人事务厅(本级) | 退役军人事务财务、统计与信息化工作规范化 | 良 |
浙江省退役军人事务厅(本级) | 浙江省退役军人移交安置系统功能提升 | 良 |
浙江省退役军人事务厅(本级) | 退役军人移交安置与军休服务 | 良 |
浙江省荣军医院 | 优抚对象短期疗养、巡诊 | 优 |
浙江省荣军医院 | 优抚事业单位补助资金(医疗设备) | 优 |
浙江省荣军医院 | 抗阻训练在慢性心衰中对血管内皮功能作用机制的研究 | 优 |
浙江省荣军医院 | 省荣军医院二期项目建设资金 | 良 |
浙江省荣军医院 | 救护车报废更新 | 优 |
浙江省荣军医院 | 优抚对象抚恤补助 | 优 |
浙江省荣军医院 | 医院专用材料费 | 优 |
浙江省荣军医院 | “智安医院”安防建设 | 中 |
浙江省荣军医院 | 手术病人术前艾滋病检测 | 优 |
浙江省荣军医院 | 智慧医院信息化平台 | 中 |
浙江省荣军医院 | 荣军住院生活补助 | 优 |
浙江革命烈士纪念馆 | 宣教和史料编研维护 | 优 |
浙江革命烈士纪念馆 | 多功能报告厅维修改造 | 优 |
浙江革命烈士纪念馆 | 业务用车购置 | 优 |
浙江省荣军康复医院 | 编外聘用人员 | 优 |
浙江省荣军康复医院 | 医院专用材料购置 | 优 |
浙江省荣军康复医院 | 下乡巡诊费 | 优 |
浙江省荣军康复医院 | 优抚对象短期疗养 | 优 |
浙江省荣军康复医院 | 医院重症医学科和中医科医疗设备购置 | 优 |
浙江省荣军康复医院 | 医院重症医学科建设改造 | 优 |
浙江省荣军康复医院 | 医院中医医学科建设改造 | 优 |
浙江省军用饮食供应站 | 浙江省军用饮食供应站1号楼10层改造装修工程 | 良 |
浙江省军用饮食供应站 | 军供保障用车更新购置 | 优 |
浙江省退役军人服务中心 | 服务中心宣传及印刷 | 优 |
浙江省退役军人服务中心 | 服务中心业务培训 | 优 |
浙江省退役军人服务中心 | 退役军人咨询服务 | 优 |
浙江省退役军人服务中心 | 服务中心后勤保障项目 | 优 |
附件2:浙江省退役军人事务厅本级优抚对象假肢矫形器助听器适配和巡回修理服务工作项目绩效评价报告.pdf
附件3:浙江革命烈士纪念馆多功能报告厅维修改造项目绩效评价报告.pdf
附件4:浙江省退役军人事务厅(本级)2022年度单位决算.pdf